6月1日,我校召开2023年内部审计工作联席会议,研究部署内部审计工作。校长温正胞,党委委员、纪委书记王鹏宇出席会议,审计办、纪委办、组织部、人事处、计财处、公管处等内部审计工作联席会议成员部门负责人参加。会议由王鹏宇主持。
温正胞充分肯定了2022年的内部审计工作,强调审计工作是学校事业健康发展的必然要求,是学校重大项目、重点领域和关键环节经济风险防范的保障,要切实提高对内部审计工作的重要性认识。温正胞对进一步做好学校内部审计工作提出三点要求:一要加强制度建设,以内审制度“三修一新”为基础,进一步完善内部审计制度建设;二要加强整改力度,协同校内多方监督力量,盯牢风险防控薄弱环节,推进问题整改落实,做好整改“挂号”“销号”工作;三要加强宣传教育,研究审计共性问题清单,覆盖到中层干部和负有经济事项的普通教职工培训中,增强风险防范和廉政意识。
王鹏宇指出了学校审计工作面临的困境并提出要充实专业审计力量等建议,要求审计工作按照审计计划有序推进。
参会人员集体学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话、全国审计工作会议精神、浙江省委审计委员会第八次会议精神和浙江省教育厅印发的《关于加强教育系统内部审计工作的指导意见》。会议还听取了2022年内部审计工作总结,研究制定了2023年内部审计工作计划,研究讨论了2022年中层干部经济责任审计报告、翠苑校区停车管理专项审计报告、审计发现问题的整改任务分解表,通报了历年审计发现问题的整改结果情况,研究讨论了“三修一新”内部审计制度。